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不包括期间费用,营业成本就按照你的利润表上的成本金额填写;
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1、不要计提,实际发生的时候直接计入,计提了没有实际发生也不能抵扣2、按照一定比例计提,是之前的做法,现在之后实际发生
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一样的,月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
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要体现的,因为这是去年 的损益,会影响去年的所得税汇缴的。
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您好!这个先做专项应付款处理,然后分红做管理费用,退回时冲减专项应付款,差额计入其他收益。
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您好!是的,理解对。
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您好!这个是要计入差旅费的。烟草公司开具的烟的发票,应该记业务招待费的。
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您好!按照实际缴纳的增值税额计算缴纳。因为代开增值税专用发票是要缴纳相关税金的,所以是要正常缴纳的。
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您好!1.除职工福利费外是要计提和申报的。2.是的。3.是的,是应发工资总额的。
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月末计提:借:税金及附加 贷:应交税费――应交城建税